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文檔簡介
1、第1頁共3頁星云公司各類單項資金管理審批權限一覽表星云公司各類單項資金管理審批權限一覽表工作事項有關部門會計部系統(tǒng)總監(jiān)財務總監(jiān)總經(jīng)理董事長萬元以下審核①審核②核準④審批③固定資產(chǎn)購置萬元以上審核①審核②核準④審批③萬元以下審核①核準③審批②貨款支付萬元以上審核①審核③核準⑤審批③萬元以下審核①審核③審批②定金付款萬元以上審核①審核②核準⑤審批④元以下審核①審核②審批③元萬元以下審核①審核②核準④審批③對內萬元以上審核①審核②審核③審批④
2、擔保貨款對外審核①核準④審批②萬元以下審核①審批②核準③萬元萬元以下審核①核準③審批②公司內部借款萬元以上審核①核準④審批②元以下審核審核②核準③審批③行政費元以上審核①核準③審批②元以下審核核準②審批③業(yè)務招待費元以上審核①審核③核準④審批③元以下審核①審核②核準④審批③差旅費萬元以上審核①審核③核準④審批③元以下審核①審核②審核③核準⑤審批④削價處理資產(chǎn)損失元以上審核①審核②審核③核準⑤審批④元以上萬元以下審核①審核③核準④審批③萬
3、元以上審核①審核②核準④審批③醫(yī)藥費開支工傷審核①審核②審核③核準⑤審批④對外捐款贊助審核①核準③審批②對外單位或私人借款審核①核準③審批②宣傳廣告費用審核①核準③審批②計劃內審核①審核③審批②浮動工資獎勵計劃外審核①審核②核準④審批③說明:一、上表所指“……以下”均含本數(shù)。二、以上單項資金使用系指預算內開支。單項資金預算外開支的審核與核準按相應規(guī)定辦理,審批則以超支部分占預算內金額的百分比為基礎,20%(含)以內的由總經(jīng)理批準,20%
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